職位要求
1、制訂并實施公司內(nèi)控內(nèi)審工作年度計劃;2、獨立開展公司各項流程的調(diào)研與梳理工作,編制標準流程文檔;3、負責公司從財務、審計、風險控制角度參與公司管理問題分析,提出問題解決方案;4、開展財務、業(yè)務、流程等內(nèi)控內(nèi)審工作,撰寫審計報告,提出整改建議;5. 根據(jù)內(nèi)部管理的需要,開展顧問、建議、協(xié)調(diào)、過程或流程設(shè)計和必要的培訓工作等;6、與公司各部門及外部審計、監(jiān)管等機構(gòu)合作,構(gòu)建例行監(jiān)控機制,建立符合資本市場與管理要求的內(nèi)控架構(gòu)與體系。任職資格:1、本科以上學歷,審計、會計、財務管理等專業(yè);2、具備三年以上公司(生產(chǎn)制造類上市公司優(yōu)先)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗或三年以上會計師事務所內(nèi)控咨詢及內(nèi)控審計相關(guān)經(jīng)驗;3、具有良好的溝通能力和抗壓能力;4、能掌握業(yè)務循環(huán)關(guān)鍵風險和控制點,具有梳理內(nèi)控流程以及歸納總結(jié)和深入分析的能力。